为保证嘉峪关食药检所按照管理体系文件要求有序运行,同时,为衡量管理体系是否符合自身的实际情况,是否能够保证方针和目标的实现,11月19日至20日,12月4日至5日分别组织了内部审核和管理评审。
为使此次内审和管审达到预期目的,市所制定了专门的工作方案和计划,委派了内审员及内部审核和管理评审组长,按照《实验室资质认定评审准则》(国认实函[2006]141号)、《甘肃省市州食品药品检验所实验室考核验收标准》(试行)的要求,对我所的质量管理体系的运行情况进行了全面的审核、评价。
内部审核采取现场审核的方式,逐科室、逐条款查对,共发现仪器使用记录不及时、修改不规范、期间核查不全面及部分检验记录未严格执行模板等12条不符合项,针对发现的问题,内审组现场逐项跟相关科室负责人核对确认,提出整改要求和期限,责令限期整改。
管理评审采取会议评审的方式。所长亲自主持,首先由质量负责人通报省局组织的2014年实验室考核验收、申诉和投诉及所内部审核等情况。各室主任发言,就本科室一年来发现实验室管理体系需改进的地方、目前存在的困难进行汇报。所长针对反映出的问题,一一组织讨论,提出整改和解决方案,明确责任人和完成期限,责成质量负责人就完成情况组织验收。
通过此次内审和管审,进一步推进了市所标准化体系建设,确保实现预定的目标和方针和依法、照标准、按程序检验检测的要求。(嘉峪关市食品药品检验所供稿)
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